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審計底稿中,為什么應(yīng)交增值稅明細表的填寫和賬面數(shù)字不一樣?要用增值稅申報表填?

84784953| 提問時間:2023 01/20 07:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
非政策性差異。主要就是人為導(dǎo)致,比如次月申報增值稅時,發(fā)現(xiàn)申報期的賬務(wù)處理有誤,或者開票、抵扣發(fā)票有誤。
2023 01/20 07:13
84784953
2023 01/20 07:18
那應(yīng)交增值稅明細表我要按照增值稅申報表填寫嗎?
樸老師
2023 01/20 07:21
是的 要和賬上一致的
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