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老師你好 我們是建筑公司,提問一下,請(qǐng)勞務(wù)公司干鋪貼瓷磚10萬的活,款項(xiàng)已經(jīng)全部支付,但對(duì)方只開了1萬元的發(fā)票。還有9萬沒開過來 請(qǐng)問這種情形應(yīng)該怎么入分錄

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/19 19:18
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在該情形下,可以將9萬元的未開票收入記錄為應(yīng)收款,即貸方發(fā)出貨物或提供服務(wù)一般賬戶中貸記9萬元, 借方借記現(xiàn)金一般賬戶9萬元,處理方式如下: 一是于來歷不明之貨款:當(dāng)發(fā)生有關(guān)貨款來歷不明時(shí),應(yīng)當(dāng)在貸方記賬上用“來歷不明應(yīng)收款”賬戶代替“債權(quán)人應(yīng)收款”賬戶,借方賬戶選擇為“銀行存款”,發(fā)生9萬元實(shí)收貨款。 二是收到未開發(fā)票的貨款:當(dāng)收到未開發(fā)票的貨款時(shí),應(yīng)記發(fā)生實(shí)收貨款9萬元,貸方存入應(yīng)收款賬戶,它可以確定來源,但不清楚什么商品、數(shù)量和單價(jià),此時(shí),如果此交易不構(gòu)成收入,可以貸方記賬上用“未開票應(yīng)收款”賬戶代替“債權(quán)人應(yīng)收款”賬戶,借方賬戶按“銀行存款”賬戶。 拓展知識(shí): 除上述兩種情況,還有一種收到少開票的情況,即收到發(fā)票金額少于實(shí)際收到金額,此時(shí),貸方用“債權(quán)人應(yīng)收款”記賬,借方記賬為“現(xiàn)金”。
2023 01/19 19:26
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