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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,未開票收入在增值稅申報(bào)表填在哪行?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 18:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
小規(guī)模納稅人的未開票收入應(yīng)填寫在《增值稅申報(bào)表》第二部分“銷售額(貨物、勞務(wù))”第17欄“未開具發(fā)票、收據(jù)收入”。增值稅申報(bào)表是納稅人在申報(bào)季度應(yīng)納稅款、申報(bào)納稅義務(wù)的必要文件,由納稅人根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況填報(bào),填報(bào)內(nèi)容按照規(guī)定應(yīng)精確、真實(shí),未開發(fā)票收入也應(yīng)如實(shí)申報(bào)報(bào)送。 填表時(shí),納稅人應(yīng)按照發(fā)票上的內(nèi)容填寫,納稅人可根據(jù)業(yè)務(wù)類型分別填寫,其中的未開發(fā)票收入應(yīng)在增值稅申報(bào)表的第二部分“銷售額(貨物、勞務(wù))”的第17欄“未開具發(fā)票、收據(jù)收入”填寫,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)提交增值稅專用發(fā)票,并在《增值稅申報(bào)表》中準(zhǔn)確填寫,提高其增值稅納稅義務(wù)的正確性,避免做法不符合規(guī)定,被稅務(wù)機(jī)關(guān)查處。
2023 01/19 18:08
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