問題已解決

老師下午好。。。五月份預(yù)付貨款,做了一筆借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?!,F(xiàn)在發(fā)票到了,我要怎么做

84785035| 提問時間:2023 01/19 16:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,五月份預(yù)付貨款,發(fā)票到賬后,需要完成預(yù)付賬款的報銷,報賬憑證如下: 1、借:應(yīng)付賬款; 2、貸:銀行存款; 3、借:現(xiàn)金(借款人余額); 4、貸:應(yīng)付賬款; 其次,對于預(yù)付賬款,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行對賬,以保證預(yù)付的貨款與發(fā)票的金額是否一致,并確認(rèn)是否因商品瑕疵,短裝等原因影響金額一致性,如果出現(xiàn)偏差,則要及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。 最后,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,預(yù)付賬款必須在收到發(fā)票后,落實相應(yīng)的應(yīng)稅和準(zhǔn)備金,避免以后出現(xiàn)稅務(wù)問題。 總之,在處理預(yù)付賬款時,要注意以上幾個方面:預(yù)付賬款的報銷、對賬確認(rèn)、記錄準(zhǔn)確性、稅務(wù)合規(guī)性等。 拓展知識:預(yù)付賬款是企業(yè)按照采購合同或者其他協(xié)議,將款項提前付給采購方,作為采購款項的一種方式。一般情況下,預(yù)付賬款在發(fā)現(xiàn)發(fā)票后,會結(jié)合賬單和其他有關(guān)材料進(jìn)行對賬,并對差異進(jìn)行糾正,最終以統(tǒng)一的貨物數(shù)量及金額進(jìn)行結(jié)算。
2023 01/19 17:10
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