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10月有張紅字信息表上傳后發(fā)現(xiàn)有誤撤銷了,現(xiàn)在申報增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出的金額和開票軟件開的紅字信息表金額對不上,出現(xiàn)的差額就是那筆撤銷的紅字信息表金額,這個我要怎么申報增值稅
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速問速答在申報增值稅時,應(yīng)當按照稅收征收管理機關(guān)的規(guī)定,將已經(jīng)撤銷的紅字信息表上的金額減免在稅收的總額中,以保證增值稅的準確率。另外,如果需要進行補充說明,可以做出詳細的解釋,如有必要,還可以提供相關(guān)的監(jiān)管單位的批文或者當事人之間的協(xié)議等,以證明撤銷的紅字信息表上的金額已經(jīng)依法無效或者免稅,以便相關(guān)稅務(wù)機關(guān)以此進行審核。此外,出現(xiàn)此類情況時,可以向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)進行咨詢,提出具體申報方案或者出具合法文件等,以便稅務(wù)機關(guān)及時處理。拓展知識:增值稅轉(zhuǎn)出規(guī)定的是已經(jīng)實際申報的稅款,而不是原本稅務(wù)系統(tǒng)定義的金額。因此,一定要申報及時,確保稅款的實際申報金額與實際繳稅金額的一致性。
2023 01/19 16:09
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