問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,我去年有個(gè)應(yīng)收賬款開票了,當(dāng)時(shí)是應(yīng)收設(shè)了明細(xì)的,但是我開票后沖這次應(yīng)收的時(shí)候沒把這個(gè)明細(xì)沖了,沖了其他的,已經(jīng)跨年了,我怎么做個(gè)分錄呢,借:應(yīng)收~某明細(xì)貸:應(yīng)收~明細(xì)是嘛

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/19 12:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,根據(jù)會(huì)計(jì)原則,記錄應(yīng)收賬款時(shí)必須分明,特別是如果是跨年的賬款,更應(yīng)該把清楚的明細(xì)記錄下來,這樣有助于企業(yè)管理和報(bào)表編制。因此,你在開具發(fā)票時(shí)就應(yīng)該考慮把不同的明細(xì)分開開票,用以記錄和管理,否則將會(huì)對(duì)公司的報(bào)表編制帶來困難。 如果你已經(jīng)把明細(xì)部分沒有沖過去了,分錄也很簡(jiǎn)單,只需要記錄貸方供應(yīng)商應(yīng)收賬款明細(xì),借方根據(jù)開票信息把借貸相等就可以了,即借:應(yīng)收賬款,貸:某明細(xì),把發(fā)票金額和明細(xì)金額算好,然后在發(fā)票和憑證上標(biāo)明跨年情況,就可以完成記賬了。 另外,如果你今后還會(huì)遇到跨年的賬款,建議在開票時(shí)先把明細(xì)做好,及時(shí)的對(duì)賬務(wù)登記及沖銷,這樣可以防止跨年時(shí)出現(xiàn)亂記賬款的情況。
2023 01/19 12:35
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