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專票開錯了,我們是差額征稅,沒有差額征稅,專票給對方公司了,咋處理?要會票

84784993| 提問時間:2023 01/19 11:52
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
如果專票開錯了,實際上是按照差額征稅的,但是專票已經(jīng)發(fā)給對方公司了,那么就要繳納稅款了。稅款應當按照實際發(fā)生收入金額實行、實施稅款征繳。首先,公司一方要把發(fā)票正確地填寫,并準備好所有必須的文件,比如營業(yè)執(zhí)照、客戶身份證等。其次,需要到稅務局進行登記,把專票和賬務處理正確地填寫,并認真審核專票、賬務處理,正確地簽章確認;最后,在確定發(fā)票無誤后,要及時繳納稅款,以避免稅務機關的罰款處罰。 拓展知識:從會計的角度來看,企業(yè)發(fā)生錯開票的行為,會有一定的后果,比如,要準備大量的現(xiàn)金,支付當期稅款;還有可能會受到稅務機關的處罰,以及其他一些損失,比如對方公司的不滿,同樣。發(fā)票問題的解決,也必須正確遵守企業(yè)會計制度和稅務監(jiān)管要求。
2023 01/19 12:00
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