問(wèn)題已解決

老師,我報(bào)增值稅時(shí),提示當(dāng)前存在期初未繳稅額,核實(shí)第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額如何填寫尼

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 11:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在核實(shí)第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額時(shí),應(yīng)填寫上一個(gè)稅款期間的應(yīng)納稅額,即自動(dòng)計(jì)算出的應(yīng)納稅額減去上期已經(jīng)繳納的稅額。在填寫時(shí),可參考本期的上一個(gè)稅款期間的申報(bào)表中30欄的填報(bào)情況,以及稅號(hào)辦理結(jié)果中當(dāng)期應(yīng)納稅額的明細(xì),填寫正確的本期應(yīng)繳納的上期應(yīng)納稅額。 拓展知識(shí):繳納上期應(yīng)納稅額,也可以叫繳納增值稅滯納稅款。當(dāng)只有滯納稅款而沒有本期應(yīng)納稅款時(shí),可以直接申報(bào)“00000000”,表示本期無(wú)新增應(yīng)納稅款,只需繳納滯納稅款即可。
2023 01/19 11:31
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