問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅差額申報(bào)怎么填報(bào)表

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 09:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅差額申報(bào)表主要用于企業(yè)進(jìn)行增值稅差額申報(bào),即企業(yè)可以將當(dāng)期應(yīng)納稅額減去實(shí)際上繳稅額,申報(bào)增值稅差額,給予退還。填報(bào)表時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)先填寫通用表格,包括企業(yè)信息、填報(bào)月份、增值稅應(yīng)納稅額等信息;其次,填寫稅目應(yīng)納稅額明細(xì)表,羅列出應(yīng)納稅額的明細(xì),如本期已繳稅額和申報(bào)期間應(yīng)納稅額等;最后,填寫減免稅款明細(xì)表,如減免稅款的申請(qǐng)時(shí)間、減免額等信息;最終,再將所有內(nèi)容匯總,做出總計(jì),填寫申報(bào)表,完成最終的增值稅差額申報(bào)。 拓展知識(shí):增值稅差額申報(bào)時(shí),如果企業(yè)犯了一些錯(cuò)誤或者漏稅,而未申報(bào)減免稅款,可以填寫增值稅補(bǔ)繳申報(bào)表,補(bǔ)繳差額稅款。
2023 01/19 10:04
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~