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老師我做內(nèi)賬,外賬補(bǔ)繳了7月份增值稅17000元,那我應(yīng)該做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

84784985| 提問時間:2023 01/19 09:26
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月應(yīng)交增值稅,月應(yīng)交稅費=月應(yīng)交增值稅-月已交稅金。針對上述情況,我需要在內(nèi)賬中進(jìn)行如下操作:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金;貸:銀行存款,比如7月份增值稅17000元,我們要在內(nèi)賬中把該筆增值稅錄入,為了保證增值稅的的正確我們要首先將銀行存款17000元貸入賬戶,此時應(yīng)交稅費會增加17000元;然后錄入本次應(yīng)交稅費為17000元,同時應(yīng)交增值稅增加17000元,已交稅金減少17000元,最終賬戶中借方應(yīng)交稅費17000元、貸方銀行存款17000元,這樣賬戶上的稅費數(shù)據(jù)才能夠完整準(zhǔn)確地反映出例行的繳稅情況,才能保證企業(yè)合法合規(guī)的支付稅款,以確保企業(yè)遵守國家稅收制度,免受更多的審計指控。
2023 01/19 09:36
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