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老師,請(qǐng)問6月份的一張?jiān)鲋刀悓F?,稅率開錯(cuò)了13的開成9,這個(gè)月怎么辦呢?用去稅務(wù)局處理嗎?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/18 14:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果6月份的增值稅專票稅率開錯(cuò)了,具體的處理方式可以根據(jù)當(dāng)前的稅收政策和實(shí)際情況來確定。 一般來說,如果該增值稅專用票的稅率開錯(cuò)了,需要及時(shí)補(bǔ)稅,或者在已經(jīng)繳納的稅款的基礎(chǔ)上補(bǔ)差額稅款。同時(shí),還需要完成增值稅票據(jù)的發(fā)票校正處理,以及相應(yīng)的發(fā)票報(bào)告,其中發(fā)票報(bào)告由企業(yè)到稅務(wù)局提交。 如果當(dāng)月開出的貨物還沒有完全發(fā)出,可以在發(fā)出貨物時(shí)采用“正確”的稅率開具發(fā)票。但是如果已經(jīng)發(fā)出貨物,則需要補(bǔ)開發(fā)票,并同時(shí)完成發(fā)票報(bào)告提交。 在具體的稅務(wù)事務(wù)處理中,一定要注意及時(shí)把握發(fā)票的損失和單證的完整性。同時(shí),還要重視對(duì)個(gè)人的繳稅義務(wù)的提示和補(bǔ)繳,以及各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的妥善處理。
2023 01/18 14:47
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