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收到增值稅附加稅退稅分錄怎么寫?
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速問速答增值稅附加稅退稅分錄的寫法一般是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅附加(科目代碼)xx元;貸:應(yīng)退稅費(fèi)-增值稅附加(科目代碼)xx元。其中“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅附加”、“應(yīng)退稅費(fèi)-增值稅附加”科目代碼一般為2202104000。
實(shí)際填制增值稅附加稅退稅分錄時(shí),除上述內(nèi)容外,還應(yīng)填制相關(guān)增值稅附加稅務(wù)憑證,用以證明企業(yè)具有退稅法律資格及所退稅額的真實(shí)性。此外,還應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,將該筆增值稅附加稅退稅分錄補(bǔ)充完整,使內(nèi)容更加明確,便于內(nèi)部審計(jì)及稅務(wù)審計(jì)部門的核實(shí)工作。
拓展知識:增值稅附加稅的稅費(fèi)種類按其所繳納的稅種劃分,共有城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加三種。
2023 01/18 13:54
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