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計(jì)提附加稅數(shù)據(jù),是不是按照6月份我先申報(bào)增值稅,才能取數(shù)。增值稅*稅率,就做在6月份計(jì)提仲,7月在繳納?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/18 11:48
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職稱:計(jì)算機(jī)高級
計(jì)提附加稅數(shù)據(jù)按照《企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)要對當(dāng)前所得稅期間的附加稅作出預(yù)繳。一般情況下,企業(yè)需要先申報(bào)增值稅,然后根據(jù)當(dāng)期增值稅稅率計(jì)算出附加稅應(yīng)繳稅額,在之后的稅收期間繳納。 拓展知識:如果企業(yè)在累計(jì)抵扣額范圍內(nèi)抵扣增值稅稅額,那么可以在完成增值稅稅收申報(bào)后,直接將抵扣增值稅金額中的附加稅額也一并申報(bào),從而實(shí)現(xiàn)較好的抵扣效果。
2023 01/18 11:55
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