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請(qǐng)問(wèn),公司收到增值稅留底退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784971| 提问时间:2023 01/17 20:27
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
公司收到增值稅留底退稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該按照如下步驟進(jìn)行: 1.確定增值稅留底退稅的金額; 2.在增值稅留底退稅類別下增加一筆借方賬戶,科目為應(yīng)收稅款; 3.在增值稅留底退稅類別下增加一筆貸方賬戶,科目為應(yīng)付賬款; 4.結(jié)轉(zhuǎn)留底退稅類別下的借貸方賬戶,科目為其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款; 5.將公司收到的增值稅留底退稅的金額錄入到應(yīng)收稅款的借方賬戶。 拓展知識(shí): 增值稅留底退稅是指,當(dāng)納稅人申報(bào)增值稅的稅額超過(guò)實(shí)際應(yīng)納稅額的,納稅人可以將額外的繳納的部分退還給本單位,此部分稱為增值稅留底退稅。
2023 01/17 20:32
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