問題已解決

請(qǐng)問一般納稅人這個(gè)月做了無票收入,已報(bào)增值稅,下個(gè)月如果補(bǔ)開發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填

84784982| 提問時(shí)間:2023 01/17 18:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023 01/17 18:58
84784982
2023 01/17 19:00
一增一減等于不用交是嗎?
郭老師
2023 01/17 19:00
你好對(duì)的 是這么做的
84784982
2023 01/17 19:01
如果是小規(guī)模納稅人呢?這個(gè)季度交了1%的稅,4月份補(bǔ)開發(fā)票怎么弄
84784982
2023 01/17 19:02
跟開票系統(tǒng)不匹配,稅務(wù)要求寫原因嗎
郭老師
2023 01/17 19:17
去稅務(wù)局申報(bào) 負(fù)數(shù)銷售額加正數(shù)銷售額合計(jì)申報(bào) 不寫原因
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