問題已解決
老師,您好。現(xiàn)代服務(wù)增值稅可以加計抵減,那么其他現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答A可以
它也屬于現(xiàn)代服務(wù)的。
2023 01/17 14:45
84785007
2023 01/17 14:46
那我1月的進(jìn)項大于銷項,還能加計遞減嗎
郭老師
2023 01/17 14:50
可以的,留著以后抵扣就行,在附表四里面填寫發(fā)生額,實際抵扣金額先不要填寫。
84785007
2023 01/17 14:52
老師,這個增值稅加計抵減是不是和研發(fā)費用加計抵減一個意思,超過了,可以留著以后抵減
郭老師
2023 01/17 14:53
一號,對的,是的,是這么做的。
84785007
2023 01/17 14:55
好的,謝謝老師。等申報期,我再咨詢怎么操作
郭老師
2023 01/17 14:57
可以的,可以這么做的。
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