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老師,考慮進(jìn)項稅留底怎么做分錄呢?
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月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 01/17 08:45
84784970
2023 01/17 08:49
老師,這個分錄里面貸方的數(shù)就是按照報表上的銷項稅填把,還是要扣除進(jìn)項稅留底數(shù) “借:投資收益 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品增值稅,”
王超老師
2023 01/17 08:51
這個就按照你賬上的數(shù)值的,你有金融資產(chǎn),在年末虧損了還不能抵扣呢
84784970
2023 01/17 09:03
老師,現(xiàn)在我疑惑的點在于計提增值稅的時候要不要減去進(jìn)項留底,因為沖減的是投資收益,所以就不太懂這個邏輯關(guān)系
王超老師
2023 01/17 09:04
你這個是計算增值稅阿,不需要再減去投資收益的
84784970
2023 01/17 09:18
這是賣股票繳納的稅,得沖減投資收益把
王超老師
2023 01/17 09:20
這個你在計算增值稅還是投資收益?
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