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2021年計提的費用,到了2022年6月實際支付完2021年的相關費用才發(fā)現(xiàn)多計提了,多計提的部分應該怎么辦呢

84785020| 提問時間:2023 01/16 13:11
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首先,多計提的費用要作償還處理,具體的操作流程如下: 1、財務負責人應確定實際支付的費用為多計提費用; 2、將多計提的費用確認進入貸方,記入賬戶憑證; 3、根據(jù)產生誤差的原因,由財務負責人編制多計提清理憑證; 4、在清理憑證記賬時,貸方歸屬多計提費用賬戶,借方歸屬差額調節(jié)賬戶。 拓展知識: 此外,多計提費用可分為多種類型,如稅收、薪酬與咨詢服務費、旅行費、會議費等。這些費用應根據(jù)費用產生的事項及費用實際發(fā)生時間進行確認,以便準確計提。
2023 01/16 13:22
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