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老師無票收入填報(bào)增值稅是填那一欄嗎

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/16 06:52
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師無票收入填報(bào)增值稅應(yīng)填寫的欄目是“銷項(xiàng)稅額”。根據(jù)《關(guān)于實(shí)施簡易計(jì)稅方法的公告》,對企業(yè)無發(fā)票收入的銷售收入、服務(wù)收入,可以使用簡易計(jì)稅方法,即根據(jù)費(fèi)用總額的一定比例計(jì)算應(yīng)納稅收入額,而不需要考慮費(fèi)用組成,計(jì)算簡便明了。所以,老師無票收入填報(bào)增值稅應(yīng)填寫的欄目是“銷項(xiàng)稅額”。 拓展知識(shí):增值稅是一種按照貨物或者勞務(wù)價(jià)值增加的稅款,具有征稅范圍廣、稅負(fù)低、稅率可調(diào)、征稅簡便、實(shí)施靈活等特點(diǎn)。特別是,目前,我國增值稅已基本實(shí)現(xiàn)簡易計(jì)稅方法的現(xiàn)代化,使企業(yè)納稅更加簡單、實(shí)用、高效,縮小了企業(yè)的稅收繳納工作量。
2023 01/16 07:06
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