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老師請(qǐng)問下,我司是瀝青公司收到瀝青公司開給我們的發(fā)票,我們應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理》?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/15 19:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
1.首先要收集瀝青公司開給我們的發(fā)票,將發(fā)票記錄入賬務(wù)中,并記錄付款方式以及付款憑證號(hào); 2.將瀝青公司開給我們的發(fā)票每月總結(jié)一次,統(tǒng)計(jì)收支情況,確定應(yīng)收賬款總額; 3.結(jié)合本期的收入和支出,分別進(jìn)行分錄,例如將本期應(yīng)收賬款憑證編號(hào)歸入應(yīng)收賬款科目,而本期支出發(fā)票編號(hào)則歸入應(yīng)付款科目等; 4.最后核實(shí)款項(xiàng)是否準(zhǔn)確位置,完成賬務(wù)處理。 拓展知識(shí):在賬務(wù)處理中,要求記賬要準(zhǔn)確,款項(xiàng)要嚴(yán)格管理,應(yīng)盡早及時(shí)進(jìn)行分錄,保證賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。
2023 01/15 19:48
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