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老師,進(jìn)項(xiàng)票有加計(jì)遞減稅額時(shí),怎么做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 04:03
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
進(jìn)項(xiàng)票有加計(jì)遞減稅額時(shí),需要做相應(yīng)的分錄。具體分錄科目如下: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)(小計(jì)分類(lèi):增值稅); 2、貸:應(yīng)付賬款. 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)(小計(jì)分類(lèi):增值稅減免額); 4、貸:預(yù)交稅款或預(yù)交稅款費(fèi)用。 其中,增值稅減免額是由稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)所得稅減免管理辦法》等規(guī)定認(rèn)可,按期計(jì)算出來(lái)的可以獲得減免稅款的減免額。 拓展知識(shí):有些加計(jì)遞減的稅費(fèi)也會(huì)出現(xiàn)在減免稅款的減免額中。企業(yè)可根據(jù)自身具體情況,通過(guò)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)記錄,在減免稅款的減免額中登記、記錄相關(guān)的加計(jì)遞減稅費(fèi),保證記賬的準(zhǔn)確性。
2023 01/15 04:08
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