問題已解決
老師,我11月進項是500,銷項是200,不需要繳納增值稅,那需要做分錄嗎?
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速問速答你是想問現(xiàn)在的不交的增值稅要做分錄不?是嗎
2023 01/14 23:20
84785031
2023 01/14 23:24
是的,老師
潘潘老師
2023 01/14 23:26
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)填差額
貸:應交稅費-應交增值稅 (進項稅)
最后再把
借:應交稅費 -未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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