問題已解決

請教,我們22年末應交稅費余額為-43125.06,具體明細如下,您幫我看看,還需要做分錄么?

84785015| 提問時間:2023 01/14 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
主要是留底進項稅造成的借方余額,這個不需要在做分錄的
2023 01/14 16:33
84785015
2023 01/14 17:43
謝謝老師,辛苦了
84785015
2023 01/14 17:52
老師,就像這個表里,那個減免稅款280,當時19年忘抵了,增值稅報稅里面也沒有體現這筆,這個可以把它做掉么?
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