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上月留底退稅多轉出的調整進項稅額,這月要在申報增值稅申報表里如何填寫,稅務局那邊允許這月申報的時候調整,但沒說填哪里
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速問速答上月留底退稅多轉出的調整進項稅額本月可以在申報增值稅的月度銷項發(fā)票和進項發(fā)票核定表上進行調整,具體步驟如下:
1、調整完上月留底退稅多轉出的調整進項稅額后,增值稅的月度銷項發(fā)票和進項發(fā)票核定表的金額,即在稅額字段進行編輯,特別要注意該月未入賬的往來發(fā)票應由未入賬減少,并在契稅抵扣中專項附加扣除字段進行填寫;
2、在增值稅納稅申報表中,需要在第三欄調整項中填寫上月留底退稅多轉出的調整進項稅額,注明原因;
3、在增值稅納稅申報表中,根據上述調整,請將本月應納稅額合計數和本月應補(退)稅額合計數進行相應調整,完成增值稅月度結轉。
以上就是有關如何填寫上月留底退稅多轉出的調整進項稅額的方法,同時,建議財務人員務必全面記錄調整后的憑證及其調整原因,以備稅務機關查詢核查。拓展知識:稅務機關做出結論后,按照財政部、國家稅務總局有關規(guī)定,增值稅的月度銷項發(fā)票和進項發(fā)票核定表由專人建檔管理,并經過年審、月審和變更審核。
2023 01/14 11:52
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