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我們銷售產(chǎn)品,和客戶溝通是不含稅的銷售金額售賣,不開發(fā)票,那我做賬怎么處理

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/14 05:19
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根據(jù)提出的問題,我們提出了兩種處理方法:1.從財(cái)務(wù)角度出發(fā),對(duì)于不開發(fā)票的交易,可以先記錄稅前金額,再次記錄稅后金額。2.從稅收角度出發(fā),在提供服務(wù)的雙方應(yīng)該完善雙方的核算記錄,即發(fā)給客戶的賬單應(yīng)當(dāng)明確交易的稅收成本及金額,以便核算和稅收準(zhǔn)確性。此外還有一種拓展性知識(shí)——增值稅。增值稅是發(fā)生在物品或者服務(wù)從生產(chǎn)者的手中轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者手中的消費(fèi)稅,其計(jì)算方式也是以售賣金額的稅前金額為基礎(chǔ),乘以消費(fèi)稅率,并以代扣或者代繳的方式完成稅收繳納。
2023 01/14 05:29
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