問(wèn)題已解決

)美樂(lè)樂(lè)便利店是增值稅小規(guī)模納稅人,符合小微企業(yè)條件,按季度計(jì)算繳納增值稅。2019年第二季度有關(guān)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)買(mǎi)商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖;2.購(gòu)買(mǎi)商品一批,對(duì)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付;3.銷(xiāo)售商品一批,取得零售收入5000元,未開(kāi)發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖;4.銷(xiāo)售商品一批,取得零售收入15000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖;要求:計(jì)算該企業(yè)第二季度應(yīng)納增值稅,并做增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 14:48
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美樂(lè)樂(lè)便利店作為增值稅小規(guī)模納稅人,需要按季度計(jì)算繳納增值稅。針對(duì)2019年第二季度的相關(guān)業(yè)務(wù),可以將購(gòu)買(mǎi)商品一批取得的3000元價(jià)款及390元增值稅普通發(fā)票記入購(gòu)進(jìn)商品,并將貨款記入應(yīng)付賬款;針對(duì)購(gòu)買(mǎi)商品一批,對(duì)方開(kāi)具的8000元發(fā)票及1040元增值稅,應(yīng)將貨款記入應(yīng)付賬款;針對(duì)銷(xiāo)售商品一批取得5000元收入,未開(kāi)發(fā)票,應(yīng)將貨款記入現(xiàn)金;針對(duì)銷(xiāo)售商品一批取得15000元收入,應(yīng)將貨款記入應(yīng)收賬款,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。根據(jù)現(xiàn)行稅收規(guī)定,小規(guī)模納稅人一般可以按3%稅率繳納增值稅,針對(duì)本季度的業(yè)務(wù),美樂(lè)樂(lè)便利店應(yīng)繳納增值稅共計(jì):390+1040+0+450=1880元。會(huì)計(jì)處理方面,應(yīng)將增值稅收入記入應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)下各自的增值稅項(xiàng)目,并同時(shí)記入應(yīng)付賬款項(xiàng)下相應(yīng)的增值稅項(xiàng)目,繳納增值稅時(shí)可以抵扣。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人是指具有特定條件的企業(yè),在一定的時(shí)間內(nèi),其營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)五百萬(wàn)元的企業(yè)。小規(guī)模納稅人的稅率一般按3%的稅率繳納增值稅,有較多的單項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目可以減免稅款,有利于小微企業(yè)的發(fā)展。
2023 01/13 15:00
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