問題已解決
其他應(yīng)收款-股東30萬,其他應(yīng)付款-股東-40萬,怎么沖呢?請問分錄怎么做呢?謝謝 同一個人
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你好;? ? 其他應(yīng)付款是貸方-40萬; 其他應(yīng)收款是借方30萬嘛 ; 才好判斷? 對沖? ?
2023 01/13 14:31
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84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/13 14:36
備注怎么寫
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/13 14:40
你好;? 摘要寫 某人往來科目對此 ;? ?
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84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/13 14:50
老師 12月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/13 14:55
你進項稅是多少; 銷項稅多少? ?
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84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 01/13 14:57
就是上面的余額呀
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/13 15:02
?你好;? ?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
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