問題已解決
老師,上年度給客戶開的發(fā)票,開錯了當時忘記作廢,記賬的時候沒有記這一筆。但是,交稅的時候把開錯的這張發(fā)票稅費交了。今年對賬發(fā)現(xiàn)多交了這筆稅費,今年把開錯的發(fā)票開具了紅字發(fā)票。 這個我要怎么記賬?
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這個月紅沖做相同的分錄,金額是紅字。
2023 01/13 11:15
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2023 01/13 11:21
老師,去年記賬的時候沒有記這一筆,我是需要先補錄一個正確的交稅的憑證,然后再紅字沖掉嗎?
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/13 11:22
你好,同學,你的理解是正確的
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