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老師,我去新單位怎么交接。他之前沒有會計,就出納拿了一些銀行回單和報銷單給我,而且3個月沒有做賬,賬都沒建。而且我對了那些單和銀行流水好像又對不上

84785027| 提問時間:2023 01/13 09:57
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
首先,在交接的時候,應(yīng)該仔細核對你拿到的銀行回單和報銷單,以及銀行流水,仔細核對每一筆支出、收入,確保無誤,并建立起新單位會計科目初始值。 其次,為了更好地交接,應(yīng)該收集最近三個月的所有憑證,形成憑證清單,確保新單位每一筆支出收入都有對應(yīng)憑證,結(jié)合對對賬單進行審核,確保賬務(wù)準確無誤。 最后,為了更好地開展新單位的會計工作,應(yīng)該在新單位設(shè)立會計部門,根據(jù)會計制度和會計準則建立會計檔案,統(tǒng)一帳套,完善核算等工作,從而保證會計工作的準確和順利。
2023 01/13 10:09
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