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老師,我去新單位怎么交接。他之前沒有會(huì)計(jì),就出納拿了一些銀行回單和報(bào)銷單給我,而且3個(gè)月沒有做賬,賬都沒建。而且我對(duì)了那些單和銀行流水好像又對(duì)不上

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/13 09:57
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,在交接的時(shí)候,應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)你拿到的銀行回單和報(bào)銷單,以及銀行流水,仔細(xì)核對(duì)每一筆支出、收入,確保無誤,并建立起新單位會(huì)計(jì)科目初始值。 其次,為了更好地交接,應(yīng)該收集最近三個(gè)月的所有憑證,形成憑證清單,確保新單位每一筆支出收入都有對(duì)應(yīng)憑證,結(jié)合對(duì)對(duì)賬單進(jìn)行審核,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。 最后,為了更好地開展新單位的會(huì)計(jì)工作,應(yīng)該在新單位設(shè)立會(huì)計(jì)部門,根據(jù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立會(huì)計(jì)檔案,統(tǒng)一帳套,完善核算等工作,從而保證會(huì)計(jì)工作的準(zhǔn)確和順利。
2023 01/13 10:09
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