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去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交,交了增值稅,請(qǐng)問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/12 22:12
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金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
如果要用去年收入年度調(diào)整去分錄補(bǔ)交的增值稅,分錄應(yīng)該為: 1. 銷售收入:提現(xiàn)收入; 2. 應(yīng)交稅費(fèi):增值稅; 3. 應(yīng)付/收賬款:補(bǔ)交增值稅; 4. 現(xiàn)金:減少,補(bǔ)交增值稅。 同時(shí),如果需要把去年收入年度調(diào)整與補(bǔ)交增值稅關(guān)聯(lián)起來,應(yīng)該將補(bǔ)交增值稅記入本年收入里,并將去年收入年度調(diào)整記入本年利潤里。 拓展知識(shí):補(bǔ)交增值稅就是因?yàn)樯弦黄诼├U增值稅,到了本期補(bǔ)繳。補(bǔ)交增值稅可以按照本期實(shí)際累計(jì)銷售額,或者本期實(shí)際應(yīng)納稅額發(fā)生額的核算方法來計(jì)算補(bǔ)繳的增值稅額。
2023 01/12 22:20
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