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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是銷方,7月開票錯(cuò)專票了,這個(gè)月紅沖又重開了,我現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅稅,需要對(duì)這一票做什么嗎?還是正常按系統(tǒng)金額申報(bào)
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速問速答在7月開出的專票錯(cuò)誤后,應(yīng)該立即進(jìn)行紅沖處理,紅沖完成后,該發(fā)票仍然有效,不影響對(duì)改發(fā)票的增值稅計(jì)算。申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)按有效發(fā)票的系統(tǒng)金額申報(bào),因此,你應(yīng)該按照7月重開的發(fā)票系統(tǒng)金額申報(bào)增值稅,而不是按原來錯(cuò)誤開出的發(fā)票。
上述敘述中,紅沖是增值稅的一種稅收處理方式,用于彌補(bǔ)原發(fā)票錯(cuò)誤的內(nèi)容,比如增減金額、增減字段等。紅沖后,原發(fā)票內(nèi)容作廢,而新紅沖發(fā)票內(nèi)容取代原發(fā)票內(nèi)容,以此完成進(jìn)項(xiàng)稅或銷項(xiàng)稅的計(jì)算。有效發(fā)票系統(tǒng)金額即按照紅沖發(fā)票內(nèi)容計(jì)算出的有效發(fā)票金額,其它的情況均不作為有效金額,也就是說,申報(bào)稅收時(shí),只能根據(jù)有效發(fā)票系統(tǒng)金額申報(bào)增值稅。
2023 01/12 22:06
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