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我當(dāng)時(shí)暫估了一筆材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在一部分票到了如何做賬,求 分錄

84784949| 提問時(shí)間:2023 01/12 19:44
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新新老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,正在為您解答
2023 01/12 19:53
新新老師
2023 01/12 19:56
請問發(fā)票上的數(shù)和暫估數(shù)一樣嗎
新新老師
2023 01/12 20:01
如果不一樣或者不確定, 先把暫估數(shù)沖減 借:工程施工-材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估(紅字) 按發(fā)票價(jià)格入賬 借:工程施工-材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 沖銷按估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:工程施工-材料(紅字) 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:工程施工-材料
84784949
2023 01/12 21:31
沒有庫存了怎么紅沖。能不能先去入庫在紅沖暫估的。
新新老師
2023 01/12 22:20
您仔細(xì)看看,我也把結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆賬紅沖了 沖銷按估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:工程施工-材料(紅字
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