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老師,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?

84785040| 提問時間:2023 01/12 16:56
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
根據(jù)《中國稅法》規(guī)定,營業(yè)稅課稅單位應(yīng)在每個月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票上征收的增值稅,這筆錢將作為待認(rèn)證的進(jìn)項稅額暫存于指定的賬戶,并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的過程以年度稅款結(jié)算為根據(jù),按照實際發(fā)生的金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。比如,若發(fā)生的增值稅課稅范圍內(nèi)的銷售額比原定的稅款結(jié)算發(fā)生變化,那么在結(jié)轉(zhuǎn)時也應(yīng)及時納入相應(yīng)的發(fā)生變化中。 拓展知識:在增值稅稅收結(jié)算過程中,進(jìn)項稅額是稅收出口企業(yè)在購進(jìn)所得貨物或接受服務(wù)時,從供貨方處依法索取的票據(jù)所帶來的稅收優(yōu)惠。若出口企業(yè)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額時減少了稅收優(yōu)惠,那么本期應(yīng)交稅費也將增加,反之,當(dāng)期應(yīng)交稅費減少。
2023 01/12 17:10
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