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實(shí)務(wù)
問題已解決
一筆發(fā)票,7月忘了做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,8月份轉(zhuǎn)出還是要改7月份的增值稅申報(bào)表?
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速問速答根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)程序性規(guī)定》,納稅企業(yè)必須在每月25日前將本月增值稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),如7月忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么8月份是要改7月份的增值稅申報(bào)表的。
這是因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表中記錄的稅費(fèi)數(shù)據(jù)因每月納稅數(shù)據(jù)發(fā)生變化,而在申報(bào)時(shí)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定,需要企業(yè)按照當(dāng)月最新的納稅數(shù)據(jù)重新填報(bào)增值稅報(bào)表,故7月份忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),8月份必須要改7月份的增值稅申報(bào)表。
此外,納稅企業(yè)應(yīng)在稅款申報(bào)時(shí),按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定及時(shí)填報(bào)增值稅報(bào)表,以及遵守每月25日前報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)的時(shí)間,以保證報(bào)稅的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,從而更好的保障企業(yè)的增值稅報(bào)表正確填報(bào)。
拓展知識(shí):
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月最新的稅費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)的,如果納稅企業(yè)在本月未繳納應(yīng)繳稅款,則需要在其稅款申報(bào)表中慎重填寫,以免耽誤稅款申報(bào)。另外,增值稅申報(bào)表中還包括各項(xiàng)稅費(fèi)(業(yè)務(wù)稅費(fèi)、增值稅、營(yíng)改增等)的總額,企業(yè)要記錄這些總額,以便申報(bào)特定稅費(fèi)時(shí),能夠準(zhǔn)確無誤。
2023 01/11 13:52
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