问题已解决

實際工作中會有單獨開票加稅點的情況,收的款改怎么記賬,因為多開票應該多繳納的增值稅應該怎么記賬

84785022| 提问时间:2023 01/11 12:58
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
按照國家規(guī)定,企業(yè)得按照合同約定的稅點來計算增值稅,在分期收取款項的情況下,可以多開票加稅點,以達到最終的稅點標準。在記賬時,應當先將收費記為“收費收入”,接下來應該將增值稅支出歸入增值稅抵扣明細,再將稅后收入記入利潤表,最后把增值稅轉移至“應交增值稅”。 多開票加稅是在金額未完全收取完畢前,就計算出最終稅點,這樣可以減少納稅義務,減少納稅成本,但是相應的,企業(yè)應當妥善保管相關單據,以便稅務部門抽查時查詢起來更方便。
2023 01/11 13:08
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取