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老師,請(qǐng)問我們公司把錢打給股東 借:其他應(yīng)收_股東 股東微信發(fā)工資 貸現(xiàn)金,沒有沖其他應(yīng)收 付不開票的供應(yīng)商材料款 因?yàn)闆]發(fā)票沒做賬 導(dǎo)致其它應(yīng)收款_股東款一直掛賬 實(shí)際應(yīng)該怎么處理?

84784980| 提問時(shí)間:2023 01/11 09:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,這種只能材料入庫沖減,這部分沒有發(fā)票的材料匯算調(diào)增
2023 01/11 09:39
84784980
2023 01/11 09:40
其他應(yīng)收_股東借方一直掛賬怎么辦?
悠然老師01
2023 01/11 09:40
這種只能材料入庫沖減,這部分沒有發(fā)票的材料匯算調(diào)增
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