問題已解決

你好,去年的周轉(zhuǎn)材料將兩個品混淆了,兩個數(shù)給安顛倒了,現(xiàn)在對庫存數(shù)不對了,如何調(diào)賬,庫存明細(xì)賬手工的怎么調(diào),按實際的嗎,賬如何調(diào)呢

84784992| 提問時間:2023 01/11 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖就可以的,借應(yīng)付賬款貸周轉(zhuǎn)材料, 借應(yīng)付賬款貸周轉(zhuǎn)材料分別紅沖, 然后你再做正確的借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款, 借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,最好后面有一個正確的入庫單。
2023 01/11 09:13
84784992
2023 01/11 09:17
不是進(jìn)貨的時候入錯了,是我生產(chǎn)加工的時候出庫的數(shù)給兩個品整混了
郭老師
2023 01/11 09:23
當(dāng)時做的是借生產(chǎn)成本貸周轉(zhuǎn)材料嗎?
84784992
2023 01/11 09:27
對,就是把周轉(zhuǎn)材料明細(xì)科目入顛倒了,但是不影響總成本的數(shù)明細(xì)科目
郭老師
2023 01/11 09:28
借周轉(zhuǎn)材料待生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸周轉(zhuǎn)材料。
84784992
2023 01/11 09:33
好的,謝謝
郭老師
2023 01/11 09:34
不用客氣,工作愉快。
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