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老師稅務局稽查清算補交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報呢?(房開企業(yè)清算)

84785002| 提問時間:2023 01/11 06:18
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好 稅局查補稅,應該有處理通知單。自行查補,就是收入直接乘以9%,,但是,有留抵的可以以留抵抵減。 增值稅申報,查增收入填在4欄或6欄(隨填附表一),調(diào)減進項稅填在附表二后計入14欄,應補稅款填在16欄或22欄,已補稅款填在37欄. 企業(yè)所得稅匯算清繳時候申報 請參考
2023 01/11 06:38
芳兒 老師
2023 01/11 06:41
稅務稽查印花稅款去稅務大廳柜面填表,大廳人員錄入系統(tǒng)然后申報繳款,應該還有滯納金。 借:稅金及附加-印花稅, 借:營業(yè)外支出-滯納金, 貸:銀行存款。
84785002
2023 01/11 06:41
老師 要求現(xiàn)在補交企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅沒有看到補交的界面
芳兒 老師
2023 01/11 06:44
那只能去現(xiàn)場了,網(wǎng)上目前沒有。匯算清繳都還沒有開始
84785002
2023 01/11 06:45
好的 謝謝
芳兒 老師
2023 01/11 06:49
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