問題已解決
年底盈利了,如何減少盈利,己開出發(fā)票未收到款也要確認收入嗎?
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速問速答已開票,未收到款要確認收入,按權(quán)責發(fā)生制確認,如果要減少盈利,可以在成本上作調(diào)整,但要合法。
2023 01/10 23:30
84785001
2023 01/10 23:40
我們是做設計的,沒什么成本,主要是人員工資。
陳珊萍老師
2023 01/10 23:44
如果想調(diào)整減少盈利的話,公司設備可以計提折舊,與公司有關(guān)的各項費用不要漏,人員工資應如實計提,不要因為個稅而少計提人工成本。
84785001
2023 01/11 00:02
只有一個可以調(diào)整,以前的會計一直是社保公司交的部分按實防交納期做帳的,也就是年初1月交去年12月,12月交11月,那2022年12月都不提12月社保公司部分,直接來年1月交再計帳,這個可以的嗎?我在12月能改變以前方法將12月社保預提嗎,這樣能增加一點費用但不多。
陳珊萍老師
2023 01/11 00:17
社保是據(jù)實計提的,這個是由社保網(wǎng)站提供數(shù)據(jù),假不了,如果是會計記帳弄錯了,可以更正的,如果成本費用確實不夠,可以多計提一些人工成本,員工的差旅費,福利費,公司的裝修費,車輛加油費,運輸費這些發(fā)票取得,是可以增加公司成本,而減少盈利的
84785001
2023 01/11 01:13
這都1月了,也不好取得發(fā)票了。我這邊社保是當月交上月的,所以以前都是12月交11月,1月交12月,也不提,當月交就放當月,這跨年了我是否在12月預提12月的,1月交,這樣就打破了之前的規(guī)侓,我又怕改錯了。是不是之前會計怕社保數(shù)對不上所以不提,以實際扣款記帳。
陳珊萍老師
2023 01/11 07:47
如果是當月交12月的,當月實際發(fā)生了社保費,只是沒有扣款,那你記帳的時候可以先計提社保費,等下月實際繳費時沖帳這可以了
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