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12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/10 17:07
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的。
2023 01/10 17:09
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