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12月購入原材料,款項已經支付,材料已收貨,但是年底發(fā)票未收,請問暫估入賬會計分錄怎么寫?

84785000| 提問時間:2023 01/10 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款?,???貸:銀行存款?
2023 01/10 16:37
84785000
2023 01/10 16:39
原材料已經收貨,并使用,需要暫估當年成本嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:40
你好,需要根據領用情況,做原材料的領用分錄?
84785000
2023 01/10 16:44
12月購入原材料暫估入賬:借:原材料;貸:應付賬款。 12月領用原材料暫估入賬:借生產成本-直接材料,貸:原材料; 1月收到發(fā)票怎么處理?借:生產成本-直接材料(負數),貸:原材料(負數);借生產成本直接材料,貸:原材料?
鄒老師
2023 01/10 16:45
你好,收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款? 生產領用材料的分錄,不需要做調整
84785000
2023 01/10 16:56
12月購入原材料暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發(fā)票時: 借:應付賬款-暫估113 , 貸:原材料113; 借:原材料100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13, 貸:預付賬款 113; 這樣原材料不是一直有余額,老師麻煩告訴我12月至1月完整的分錄,謝謝
鄒老師
2023 01/10 16:58
你好,你暫估是按含稅金額入賬??
84785000
2023 01/10 17:03
難道不是含稅金額入賬嗎?稅金也是12月時已付款啊
鄒老師
2023 01/10 17:04
你好,暫估的時候,是按不含稅金額的? 借:原材料? 100,???貸:應付賬款-暫估? 100 借:預付賬款?113,???貸:銀行存款??113 收到發(fā)票的時候 借:應付賬款-暫估 100,??貸:原材料100 借:原材料?100?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13,??貸:預付賬款? 113
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