問題已解決
以前把進(jìn)項稅在待認(rèn)證進(jìn)項記張,這個月認(rèn)證了,進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出,如何做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,這個月認(rèn)證了,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2023 01/10 15:10
84784976
2023 01/10 15:15
老師,我的進(jìn)項稅不能抵扣,還要進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 01/10 15:15
如何記張
鄒老師
2023 01/10 15:18
你好,是什么原因?qū)е?進(jìn)項稅額不能抵扣呢??
84784976
2023 01/10 15:20
簡易計稅
鄒老師
2023 01/10 15:20
你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84784976
2023 01/10 15:51
那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無變化,但是應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額一直有余額,怎么平帳呢
鄒老師
2023 01/10 15:54
你好,簡易計稅的進(jìn)項稅額,已經(jīng) 結(jié)轉(zhuǎn)到了?(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)了啊?
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