問(wèn)題已解決

老師,你好!請(qǐng)問(wèn)給外賬會(huì)計(jì)的過(guò)年紅包怎么做賬呀?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 14:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)應(yīng)該做到工資薪金里面的。
2023 01/10 14:48
84784959
2023 01/10 14:51
你好?做工資薪金?怎么做呢?我們是請(qǐng)了外賬會(huì)計(jì)公司做外賬,然后每個(gè)月支付款給對(duì)方,然后現(xiàn)在年底,打個(gè)紅包給人。
東老師
2023 01/10 14:51
你每個(gè)月打款的金額做賬嗎?
84784959
2023 01/10 15:57
現(xiàn)在做賬了,而且是公賬轉(zhuǎn)的。
東老師
2023 01/10 15:57
那就計(jì)入到工資里面
84784959
2023 01/10 18:54
誰(shuí)的工資呢?管理費(fèi)用-工資薪金?應(yīng)付職工薪酬?
東老師
2023 01/10 18:57
對(duì),就是申報(bào)找個(gè)會(huì)計(jì)工資
84784959
2023 01/11 11:20
申報(bào)?就是也要先計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資薪金,貸:應(yīng)付職工薪酬-會(huì)計(jì)。付款時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-會(huì)計(jì),貸:銀行存款?
東老師
2023 01/11 11:23
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做長(zhǎng)的。
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