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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們有個(gè)勞務(wù)結(jié)算,之前預(yù)付給了個(gè)人,現(xiàn)在他們公司統(tǒng)一開(kāi)票并把余款結(jié)算給公司,怎么做賬?
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速問(wèn)速答你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
然后開(kāi)票的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)費(fèi)
增值稅
貸:其他應(yīng)收款
2023 01/10 14:24
84785029
2023 01/10 14:32
老師他開(kāi)的普票,這是付的工程款,之前預(yù)付給個(gè)人一部分,未開(kāi)票,后由公司開(kāi)票,余款轉(zhuǎn)給公司,這個(gè)怎么入賬?
王超老師
2023 01/10 14:37
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
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