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如果月末增值稅進(jìn)項(xiàng)有留底,我把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金--留底扣稅額,那下一個(gè)月這個(gè)留底額要怎么處理?如果做憑證?

84785039| 提問時(shí)間:2017 07/19 08:31
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
如果增值稅屬于有留抵稅額,通常是結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方。 如果下月需要交稅,就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的貸方,這樣再來看“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額;如果還是借方余額,說明本月繼續(xù)的留抵稅額;如果是貸方余額,就是本月需要交的增值稅
2017 07/19 08:33
84785039
2017 07/19 09:18
那余額在借方,需要留底,下個(gè)月不需要對(duì)這個(gè)留底做其他會(huì)計(jì)分錄了吧
李愛文老師
2017 07/19 09:28
不用做分錄,就會(huì)在余額進(jìn)行計(jì)算。就可以看出交多少稅了
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