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當(dāng)月只開出一張紅字免稅發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候提示“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%”。那我應(yīng)該怎么申報(bào)?

84785034| 提問時(shí)間:2023 01/09 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額自己申報(bào)不了的 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。
2023 01/09 12:35
84785034
2023 01/09 12:45
帶著紙質(zhì)的增值稅納稅申報(bào)表嗎?還需要帶哪些資料?
郭老師
2023 01/09 12:48
你好,公章還有身份證,具體的問下你稅務(wù)局那邊。
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