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公司公戶轉(zhuǎn)個(gè)人卡,備注:備用金,怎么做賬?

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/08 07:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:其他應(yīng)收款---xx個(gè)人 貸:銀行存款
2023 01/08 07:34
84785006
2023 01/08 07:38
年末其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)怎么調(diào)?
王超老師
2023 01/08 07:39
你要調(diào)整到其他應(yīng)收款的
84785006
2023 01/08 07:39
公司公戶給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬,但又不開票怎么處理?
84785006
2023 01/08 07:41
公司公戶收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬,但又不開票怎么處理?
王超老師
2023 01/08 07:43
你好,其他問題需要重新提問的。因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂要求“一題一問”的
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