問題已解決

老師你好,先付了房租,發(fā)票沒回來,做賬:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票回來后是專票怎么做賬了

84785018| 提問時間:2023 01/06 17:37
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,發(fā)票回來 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 使用月份每月分攤房租 借:管理費用等貸:預(yù)付賬款
2023 01/06 17:38
84785018
2023 01/06 17:40
不需要攤銷呢
悠然老師01
2023 01/06 17:41
不需要攤銷就一次性計入費用借:管理費用等貸:預(yù)付賬款
84785018
2023 01/06 17:43
借:管里費用? 應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款? ?這樣可以嗎
悠然老師01
2023 01/06 17:44
借:管里費用? 應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款? ?這樣可以的
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