問(wèn)題已解決

老師你好,先付了房租,發(fā)票沒(méi)回來(lái),做賬:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票回來(lái)后是專票怎么做賬了

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/06 17:37
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,發(fā)票回來(lái) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 使用月份每月分?jǐn)偡孔? 借:管理費(fèi)用等貸:預(yù)付賬款
2023 01/06 17:38
84785018
2023 01/06 17:40
不需要攤銷呢
悠然老師01
2023 01/06 17:41
不需要攤銷就一次性計(jì)入費(fèi)用借:管理費(fèi)用等貸:預(yù)付賬款
84785018
2023 01/06 17:43
借:管里費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款? ?這樣可以嗎
悠然老師01
2023 01/06 17:44
借:管里費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款? ?這樣可以的
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