問題已解決

老師,您好,有個(gè)印花稅,當(dāng)時(shí)印花稅稅種認(rèn)定沒包含這個(gè)稅目,它又是11月份確認(rèn)的收入,當(dāng)時(shí)11月份沒有按次申報(bào)印花稅,這報(bào)12月份印花稅時(shí)可以按次申報(bào)嗎?并且現(xiàn)在申報(bào)時(shí)稅款所屬期只能選擇12月份了,跨月了,可以放到12月份按次申報(bào)嗎?

84784966| 提問時(shí)間:2023 01/06 15:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你按次報(bào)即可; 可以的??
2023 01/06 15:56
84784966
2023 01/06 15:59
這是不是跨月了呀?
84784966
2023 01/06 16:02
或者可以選擇已認(rèn)定的稅目申報(bào)嗎?可能和實(shí)際業(yè)務(wù)不對應(yīng),但稅率是一樣的
meizi老師
2023 01/06 16:05
你好;? 你是次報(bào) ;? ?去? 你所屬期? ? ? 里面去報(bào); 所屬期選擇當(dāng)所屬月份去報(bào)??
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