問題已解決

老師,我公司12月開出發(fā)票60萬左右,但是收到了100萬左右的進項發(fā)票,但是之前我公司的賬上盈利太多,這次我可以把這100萬都抵扣嗎?這樣的的進項就多了,這樣可以嗎?

84785039| 提問時間:2023 01/06 10:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023 01/06 10:13
84785039
2023 01/06 10:14
那這樣,我們12月的就不用交增值稅了?而且還有多?這種情況下報增值稅報表,會不會報不了?
84785039
2023 01/06 10:15
或者是我可以做這些費用,但是先不抵扣進項稅嗎?
家權(quán)老師
2023 01/06 10:21
不管是否交稅都要申報增值稅
84785039
2023 01/06 10:22
好的,但是我是想交一點增值稅,在全部抵扣的情況下又把它這100多萬做成本,這種情況下可以嗎?
家權(quán)老師
2023 01/06 10:29
可以的,沒問題的哈
84785039
2023 01/06 10:31
那怎么操作呢?就是我抵扣時少勾選 一些,但是在做賬時可以全部都做進成本,把沒勾的進項票做賬時做成待抵扣?
家權(quán)老師
2023 01/06 10:39
嗯嗯,就按你的思路做就是
84785039
2023 01/06 10:44
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 01/06 10:52
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
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